操作步骤如下:
1、在采购入库单列表,找到需要修改的单据;
2、点击单号链接,弹出采购入库单窗口后,点击“编辑表头”按钮;
3、在该窗口可对供应商、采购员、开票类型、票据号、运输方式、支付方式等信息进行更改;
4、更改完毕点击保存即可。